內(nèi)部審計包括哪些內(nèi)容?有哪些作用?-代辦營業(yè)執(zhí)照

內(nèi)部審計包括哪些內(nèi)容?有哪些作用?-代辦營業(yè)執(zhí)照詳細(xì)內(nèi)容如下:

1、內(nèi)部審計的內(nèi)容

通常情況下,內(nèi)部審計內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

(1)評價企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制的有效性。由于合理有效地財務(wù)內(nèi)部控制措施能讓企業(yè)在激烈的市場競爭中獲得有利條件。所以,內(nèi)部審計需審查企業(yè)在財務(wù)制度方面是否完善合理、財務(wù)人員的綜合素質(zhì)、企業(yè)文化是否符合國家相關(guān)的法律以及企業(yè)相應(yīng)的制度在企業(yè)內(nèi)部、各部門之間能否得到有效的相互制約等。

(2)檢查公司費用發(fā)生的合理性。這就要求審計人員在開展內(nèi)部審計時關(guān)注具體費用支出是否符合企業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)流程,是否超過預(yù)定的預(yù),費用的支出是否是剛需,費用的支出是否合理、合法、合規(guī),批示流程是否符合規(guī)范等。

(3)審查財務(wù)人員業(yè)務(wù)的合規(guī)性。財務(wù)人員業(yè)務(wù)是否合規(guī)關(guān)乎到企業(yè)會計資料的真實、可靠性。所以,在該環(huán)節(jié),審計人員需重點關(guān)注:A、企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)是否真實可靠;B、企業(yè)資產(chǎn)核是否健全;C、會計、財務(wù)和其他控制職能是否健全和充分;D、內(nèi)部核流程是否規(guī)范等等。

(4)進(jìn)行風(fēng)險評估。該項內(nèi)容主要是對企業(yè)風(fēng)險控制目的設(shè)置的合理性、對可控范圍內(nèi)存在的風(fēng)險進(jìn)行全面性檢測,對項目的有效性進(jìn)行分析,以降低企業(yè)風(fēng)險,提出相應(yīng)地科學(xué)性應(yīng)對策略。

2、內(nèi)部審計的作用

具體來說,企業(yè)開展內(nèi)部審計的作用主要有:

(1)預(yù)防保護(hù)作用。即保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全與完整,提高會計資料的真實、可靠性,強化單位內(nèi)部管理控制制度。

(2)服務(wù)促進(jìn)作用。即通過內(nèi)部審計開展,可幫助企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益。

(3)評價鑒證作用。內(nèi)部審計可對各部門活動作出客觀、公正的審計結(jié)論和意見,從而起到評價和鑒證作用。

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