大型企業(yè)內(nèi)部審計流程是怎樣的?(企業(yè)內(nèi)部控制審計的流程)
大型企業(yè)內(nèi)部審計流程是怎樣的?
如今,市場中很多大型企業(yè)為了實現(xiàn)更好的經(jīng)營發(fā)展以及更有效的運營管理,其都會按要求開展內(nèi)部審計。而為了該項審計活動有序開展,企業(yè)就需要對審計流程格外關(guān)注。那么,大型企業(yè)內(nèi)部審計流程是怎樣的?接下來,本文來帶您對此進(jìn)行具體了解!
一般來說,有關(guān)于大型企業(yè)開展內(nèi)部審計活動,其大致按照如下流程與步驟來進(jìn)行:
1、深入了解被審計大型企業(yè)的基本經(jīng)營狀況。這些狀況主要包括:(1)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;(2)企業(yè)具體經(jīng)營情況和經(jīng)營風(fēng)險;(3)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況;(5)以前年度接受審計的情況;(6)其他事項。
2、制定企業(yè)內(nèi)部審計實施方案。在具體開展內(nèi)部審計工作之前,審計人員必須編制審計項目實施方案。實施方案一般由負(fù)責(zé)該項目的審計小組組長組織,小組成員參與共同完成,最終由部門負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。通常情況下,內(nèi)部審計實施方案應(yīng)具體包括審計目的、審計范圍、審計時間、重點審計領(lǐng)域等事項,該實施方案可以視為本次審計項目的工作指引。
3、發(fā)放審計通知書。大型企業(yè)內(nèi)部審計工作正式開展之前,應(yīng)發(fā)放審計通知書。而這,也標(biāo)志著審計工作的開始。審計通知書通常告知被審計企業(yè)及部門本次審計的時間、審計范圍、審計目的以及所需要的審計配合等。
4、開展現(xiàn)場審計。現(xiàn)場審計是指審計小組與企業(yè)或相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分的交談,運用各項審計方法對審計對象進(jìn)行現(xiàn)場評估、測試、檢查、驗算等。審計小組需要編制審計工作底稿記錄各項審計過程與審計結(jié)果。同時,也必須收集與保存各項審計證據(jù)。
5、編寫及出具審計報告。審計小組應(yīng)根據(jù)各項審計結(jié)果編寫正式的內(nèi)部審計報告。內(nèi)部審計報告需要披露所有發(fā)現(xiàn)的問題并保證重點突出、證據(jù)充分、意見準(zhǔn)確。至此,大型企業(yè)內(nèi)部審計流程基本完成!
以上是對大型企業(yè)內(nèi)部審計的審計流程介紹。對于需要開展內(nèi)部審計活動的大型企業(yè)來說,如對此不了解,便有必要對文中介紹程序進(jìn)行詳細(xì)把握,從而以確保該項審計活動有序進(jìn)行!
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