上市公司內部審計都是審些什么?(上市公司審計是做什么的)
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上市公司內部審計主要審什么?
如今,市場中的上市公司都非常注重企業(yè)經營管理。因此,為對公司真實經營狀況進行了解,其通常會根據經營需要開展內部審計。那么,上市公司內部審計主要審什么?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!
一般來說,有關于上市公司內部審計的審計內容,其主要包括以下這些:
1、財務監(jiān)控。財務監(jiān)控是通過相關監(jiān)控程序對上市公司財務核算系統(tǒng)中日常核算數據進行實時跟蹤、監(jiān)督來實現的,如果財務核算系統(tǒng)的處理出現背離審計界限或參數的情況,監(jiān)控程序會自動向審計人員發(fā)出預警信號或消息。
2、財務規(guī)范性控制。在該環(huán)節(jié),審計人員可以根據會計制度和內部財務制度的規(guī)定自行定義異常憑證中的科目對應關系,憑證發(fā)生時系統(tǒng)可以及時提示并記錄這些異常對應關系憑證,并提示這些異常憑證所涉及的內控制度缺陷。
3、財務分析監(jiān)控。財務分析監(jiān)控可以允許設置以及組合財務分析工具提供的方法,定義分析的標準,以及違反標準的結論,從而形成具體的分析方案。并且每一條分析,都可以預先設置其分析結果,通過分析的結果可以發(fā)現管理過程中發(fā)生的問題。
4、大額收支監(jiān)控。此類監(jiān)控是通過對現金、銀行存款賬戶大額收支監(jiān)控限額的設定,在收支的金額過大或數量過多時,監(jiān)控程序會自動向審計人員發(fā)出預警信號。
5、重大疑點監(jiān)控。通過設置疑點分類監(jiān)控的方法,將在審計作業(yè)過程中發(fā)現的審計疑點根據重要性原則進行監(jiān)控提示,幫助審計主管明確審計詳查的方向。
6、重大違規(guī)金額監(jiān)控。通過設置違規(guī)金額分類標準的方法,監(jiān)控在審計作業(yè)過程中查清的違規(guī)金額,幫助審計主管根據重要性原則進行監(jiān)控提示,提示審計主管審計項目在違規(guī)金額方面的重大程度。
7、審計作業(yè)監(jiān)控。審計作業(yè)監(jiān)控可以幫助審計工作人員依照法律規(guī)定和企業(yè)授權開展審計監(jiān)督作業(yè),實時監(jiān)控,及時預警和查處違法違規(guī)問題。
以上是對“上市公司內部審計主要審什么”這一問題的具體介紹。對于需要開展內部審計活動的上市公司來說,如對此不了解,便可對文中介紹內容進行詳細把握,從而以明確審計內容,確保該項審計活動有序開展!
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