公司內(nèi)部審計(jì)工作流程是怎樣的?(內(nèi)部審計(jì)的流程和工作方法)

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公司內(nèi)部審計(jì)工作流程是怎樣的?

當(dāng)前,對于一些企業(yè)來說,為確保對企業(yè)經(jīng)營期間存在的問題進(jìn)行及時發(fā)現(xiàn),并采取必要的措施進(jìn)行修補(bǔ)、修復(fù),很多企業(yè)都會根據(jù)經(jīng)營需要按時開展公司內(nèi)部審計(jì)。而為了保證內(nèi)部審計(jì)工作能夠有序進(jìn)行,很多企業(yè)都對公司內(nèi)部審計(jì)工作流程格外關(guān)注。那么,公司內(nèi)部審計(jì)工作流程是怎樣的?本文將帶您對此進(jìn)行具體了解!

一般來說,公司開展內(nèi)部審計(jì)工作,其通常會按照如下步驟來進(jìn)行:

1、了解公司的基本情況。這些情況主要包括:(1)業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;(2)經(jīng)營情況和經(jīng)營風(fēng)險;(3)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況;(5)以前年度接受審計(jì)的情況;(6)其他事項(xiàng)。

2、制定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案。在具體開展一項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目之前,必須編制項(xiàng)目實(shí)施方案。實(shí)施方案一般由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的審計(jì)小組組長組織,小組成員參與共同完成,最終由部門負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)。一般來說,實(shí)施方案應(yīng)具體包括審計(jì)目的、審計(jì)范圍、審計(jì)時間、重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域等事項(xiàng),該實(shí)施方案可以視為本次審計(jì)項(xiàng)目的工作指引。

3、發(fā)放審計(jì)通知書。內(nèi)部審計(jì)開展之前,應(yīng)發(fā)放正式的審計(jì)通知書。而這,也標(biāo)志著審計(jì)工作的開始。審計(jì)通知書通常告知被審計(jì)企業(yè)及部門本次審計(jì)的時間、審計(jì)范圍、審計(jì)目的以及所需要的審計(jì)配合等。

4、開展現(xiàn)場審計(jì)。現(xiàn)場審計(jì)是指審計(jì)小組與被審計(jì)單位或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分的交談,運(yùn)用各項(xiàng)審計(jì)方法對審計(jì)對象進(jìn)行現(xiàn)場評估、測試、檢查、驗(yàn)算等。審計(jì)小組需要編制審計(jì)工作底稿記錄各項(xiàng)審計(jì)過程與審計(jì)結(jié)果。同時,也必須收集與保存各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)。

5、編寫及出具審計(jì)報告。審計(jì)小組應(yīng)根據(jù)各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果編寫正式的審計(jì)報告。審計(jì)報告需要披露所有發(fā)現(xiàn)的問題并保證重點(diǎn)突出、證據(jù)充分、意見準(zhǔn)確。至此,公司內(nèi)部審計(jì)工作流程基本完成!

以上是對公司內(nèi)部審計(jì)工作流程介紹。對于需要開展公司內(nèi)部審計(jì)工作的企業(yè)來說,如若其對內(nèi)部審計(jì)開展程序不夠了解,便有必要對文中介紹步驟進(jìn)行詳細(xì)把握,這樣才能夠明確具體操作,推動內(nèi)部審計(jì)工作有序?qū)嵤?/p>
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