內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容?(內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容)

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容?(內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容) 今天我們官網(wǎng)給大家整理了關(guān)于 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容?,簡(jiǎn)單又實(shí)用,不可錯(cuò)過(guò),建議保存收藏起來(lái)!

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容?

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)期間,對(duì)于那些單獨(dú)設(shè)立審計(jì)部門的企業(yè)來(lái)說(shuō),其一般會(huì)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),并向企業(yè)管理層及業(yè)務(wù)委托人出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。那么,內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容?接下來(lái),本文來(lái)帶您對(duì)此進(jìn)行具體了解!

一般來(lái)說(shuō),有關(guān)于內(nèi)部審計(jì)報(bào)告所包含的內(nèi)容,其主要有以下這些:

1、標(biāo)題

包含內(nèi)容:

被審計(jì)單位名稱;審計(jì)事項(xiàng)(類別);審計(jì)期間;其他。

2、收件人

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的收件人應(yīng)當(dāng)是與審計(jì)項(xiàng)目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。

包括:

(1)被審計(jì)單位適當(dāng)管理層;

(2)董事會(huì)或其下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)或者組織中的主要負(fù)責(zé)人;

(3)組織最高管理當(dāng)局;

(4)上級(jí)主管部門的機(jī)構(gòu)或人員;

(5)其他相關(guān)人員。

3、正文

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的正文包括:審計(jì)概況;審計(jì)依據(jù);審計(jì)發(fā)現(xiàn);審計(jì)結(jié)論;審計(jì)建議;其他方面。

4、附件

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的附件是對(duì)審計(jì)報(bào)告正文進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明的文字和數(shù)字材料。

具體有:

(1)相關(guān)問(wèn)題的計(jì)算及分析性復(fù)核審計(jì)過(guò)程;

(2)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明;

(3)被審計(jì)單位及被審計(jì)責(zé)任人的反饋意見(jiàn);

(4)記錄審計(jì)人員修改意見(jiàn)、明確審計(jì)責(zé)任、體現(xiàn)審計(jì)報(bào)告版本的審計(jì)清單;

(5)需要提供解釋和說(shuō)明的其他內(nèi)容。

5、簽章

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由主管的內(nèi)部審計(jì)部門蓋章,并由以下人員簽字:

(1)審計(jì)部門負(fù)責(zé)人;

(2)審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

(3)其他經(jīng)授權(quán)的人員。

6、報(bào)告日期

內(nèi)部審計(jì)報(bào)告日期一般采用內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)送出日作為報(bào)告日期。

以下情況下使用相關(guān)的日期:

(1)因采納組織主管負(fù)責(zé)人的某些修改意見(jiàn)時(shí);

(2)內(nèi)部審計(jì)人員在本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批之后又發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在新的重大問(wèn)題時(shí);

(3)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告存在重要疏忽時(shí);

(4)其他情況。

7、其他

以上是對(duì)“內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包括哪些內(nèi)容”這一問(wèn)題的具體介紹。對(duì)于在經(jīng)營(yíng)期間需要開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的企業(yè)來(lái)說(shuō),如若對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告包含的內(nèi)容不夠了解,便有必要對(duì)文中介紹的各要素進(jìn)行把握,從而以根據(jù)相關(guān)政策要求,出具符合規(guī)范的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告!


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